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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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      <oggetto>fattura n. CE21005311 del 11/06/2021 - NOLEGGIO CASSONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI</oggetto>
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      <oggetto> n. 1//E del 14/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ELETTRICO PER LE TRE SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 210101/E del 12/01/2021 - RINNOVO GESTIONALE AXIOS 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 457E del 24/11/2021 - AGGIUNTA OPZIONE GESTIONE SOTTODOMINI SITO SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 1010683316 del 30/04/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 16/01/2021 AL 15/04/2021</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 96/FE del 15/02/2021 - ACQUISTO CARTA A4</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1791.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 27 del 29/03/2021 -ACQUISTO MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 80 del 03/09/2021 - ACQUISTO MACCHINA LAVA PAVIMENTI SEDE VIA PISA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORCELLA ANTONELLA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRCNNL75S48A940Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORCELLA ANTONELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4168.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura  n. 2063345 del 28/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA,CARTINE GEOGRAFICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOIT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1556.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 237/21 del 25/06/2021 - MODIFICA PLANIMETRIE SEDE DI VIA PISA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fattura n. 47 del 25/02/2021 - RIPARAZIONE VETRI PER ATTO VANDALICO SEDE DI VIA PISA</oggetto>
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          <codiceFiscale>10138640965</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 401/PA del 28/07/2021 - SERVIZIO OSICOEDUCATIVO MIRATO CLASSE  II L</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 20214 E33797 del 09/12/2021  Gruppo spaggiari materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>631.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A316FE32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 188/PA del 26/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI DI INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1629.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1629.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422D058AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000000001553 del 25/05/2020 - ASSICURAZIONE RC STUDENTI + PERSONALE IN ELENCO - DAL 23/03/2020 AL 23/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4675.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42319B686</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 189/EL del 29/05/2021 - VISITE MEDICHE PER STUDENTI IN ASL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03838090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03838090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6768.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6768.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47338A332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acconto/anticipo su fattura n. FPA 295/21 del 21/10/2021 CORSO FORMAZIONE STUDENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ACCONTO 50% </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10795940963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10795940963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572AFDA25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8720023507 del 03/03/2020 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Terr. Lombardia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Terr. Lombardia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>669.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>669.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F31F027C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21-0442 del 31/05/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO EDT DAL 01/06/2021 AL 01/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>389.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6631A07CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 237/EL del 30/06/2021 - VISITA MEDICA PERIODICA PERSONALE ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03838090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03838090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1002.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1002.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6930CCF0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 00000021081 del 31/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385730039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01385730039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1497.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1497.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2B8F770</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. CN20004439 del 31/08/2020 - NOLEGGIO CONTENITORI SEDE DI VIA PISA - MARZO/GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71316CE45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. CN21002918 del 26/04/2021 - NOLEGGIO CNTENITORE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - SEDE DI VIA PISA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7131F7621</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 463/FE del 10/06/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTEX GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTEX GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742B8F5AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. CN20004440 del 31/08/2020 - NOLEGGIO CONTENITORI SEDE DI VIALE LIGURIA - MARZO/GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792FD2844</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA CON. SEMESTRAL RSPP FINO AL 30-06-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10795940963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10795940963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 240/21 del 08/07/2021 - RINNOVO CONTRATTO RSPP DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10795940963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>873.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>873.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. 1255/PA del 30/12/2021 acquisto lettore badge per la sede via UGO PISA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1201n</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1056PA del 17/12/2021 PROGRAMMA SYMWRITER LICENZA SINGOLA PER ALUNNI DISABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUXILIA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z863081134</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 355 del 07/06/2021 - RINNOVO ANNUALE INCARICO D.P.O. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z873052756</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 65/PA DEL 15/02/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1368.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D3492E14</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[fattura n. 1029/2021 del 23/12/2021 ABBONAMENTO RIVISTA SINERGIA & SCUOLA (90% PAGATO DAL MIUR)]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>673.08</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 8295/2021 DEL 14/12/2021 MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI  & co S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI  & co S.R.L.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2512.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z98321EA56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E19049 del 17/06/2021 - ACQUISTO DI N. 2 DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1638.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1638.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B339DE04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 97/PA DEL 28/10/2021  SCHEDE MAGNETICHE N° 300 DA 500 COPIE - n° 1200 DA 200 COPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TFNLRD72S16F205B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TFNLRD72S16F205B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4485.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9B33E5D16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 12100600010000066236 DEL 02/12/2021 ATTREZZI PER PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1348.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1348.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C320CF14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E22374 del 31/08/2021 - ACQUISTIO DIARI SCOLASTICI 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7455.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F2EC9B1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTR. MEDICO COMPETENTE ANNUALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03838090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03838090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA130EBF8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 006/000013 del 08/04/2021 - ACQUISTO LIBRI DA DARE IN COMODATOD'USO AGLI STUDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02317150965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMA LIBRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02317150965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMA LIBRI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>801.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA2B8F680</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. CN20004441 del 31/08/2020 - NOLEGGIO CONTENITORI SEDE DI VIA ZANTE - MARZO/GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 195E del 03/05/2021 - RINNOVO ANNUALE JOOMLA 10/06/2021 - 10/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF2145E3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acconto/anticipo su fattura n. FATTPA 168_18 del 01/06/2018 - ACCONTO DEL 50% CONTRATTO SERVIZIO DI RSPP ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10795940963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>386.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>386.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. CN21002919 del 26/04/2021 - NOLEGGIO CNTENITORE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - SEDE DI VIA ZANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>143.31</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDA.20-21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2292.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2292.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB3170B65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021   180/E del 09/06/2021 - DERATTIZZAZIONE SEDE VIALE LIGURIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FEMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624250150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC31EA5E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 203/PA del 07/06/2021 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPISISTEM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1281.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1281.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> LAB. DI METODOLOGIA SEDE PISA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1854.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1854.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD302A8E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 111/PA del 31/01/2021 - ACQUISTO ACCESS POINT E SWITCH NETGEAR PER SEDE DI VIA PISA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2810.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE31FA365</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30/E del 03/06/2021 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12369740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.D.E.CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12369740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.D.E.CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC52F5560B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAB. DI METODOLOGIA SEDE ZANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC631ABB9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 586/PA del 27/05/2021 - ACQUISTO DI N. 25 CAVI DVI PER LABORATORIO DI INFORMATICA VIA ZANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC730D157D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 8/PA del 08/03/2021 - ACQUISTO MATERIALI PER PALESTRA SEDE DI VIALE LIGURIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JUTE SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07793110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUTE SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1533.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1533.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC93211609</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1710000336 del 15/06/2021 - POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA DAL 11/06/2021 AL 11/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2514.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2514.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE PROF ZAPPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>247.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>249.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000000001392 del 26/03/2021 - POLIZZA N. 31310 - DAL 23/03/2021 AL 23/03/2022 -  ASSICURAZIONE RC STUDENTI E PERSONALE DELL'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4642.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4642.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF304F971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 402/PA del 28/07/2021 - SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05970320965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATERNITA' E AMICIZIA SOC. COOP. S. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05970320965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATERNITA' E AMICIZIA SOC. COOP. S. ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1904.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1904.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E14632 del 11/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3491.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3491.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE9316CD47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. CN21002920 del 26/04/2021 - NOLEGGIO CNTENITORE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - SEDE DI VIALE LIGURIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF7336F03E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1313 del 27/10/2021 CAVI HDMI DI VARIA MISURA,PILA DURACELL E TONER ORIGINALE HP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF830219F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E05515 del 10/02/2021 - RINNOVO CONTRATTUALE INFOSCHOOL ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF931E75A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80124410152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Ist. di Istr. Superiore Statale "ORIANI - MAZZINI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E31707 del 22/11/2021 - PRIMA VISIONE WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
